2023年,随着公司各项工程建设任务的稳步推进,内部审计工作在保障项目合规性、提升管理效率、防范风险等方面发挥了重要作用。本年度,审计部门紧紧围绕公司战略目标,结合工程项目实际运行情况,深入开展了多轮次、多层次的审计监督与评估工作,为企业的稳健发展提供了有力支撑。
一、审计工作总体情况
2023年,公司内部审计团队共完成各类工程项目审计任务共计48项,覆盖土建、机电安装、智能化系统等多个专业领域。审计内容涵盖项目立项审批、合同执行、资金使用、进度控制、质量验收等关键环节,确保了工程项目在依法依规的前提下有序推进。
二、主要工作成效
1. 强化过程监督,提升项目执行力
通过定期开展现场巡查和阶段性审计,及时发现并纠正了部分项目在施工过程中存在的流程不规范、资料缺失等问题,有效提升了项目管理水平。
2. 加强成本控制,优化资源配置
在对多个重点项目的成本审计中,发现了部分预算执行偏差较大的问题,并提出了合理的调整建议,帮助项目组优化资源配置,降低无效支出。
3. 完善制度建设,推动标准化管理
根据审计中发现的问题,推动修订和完善了多项内部管理制度,包括《工程项目管理办法》《合同审核流程》《材料采购管理细则》等,进一步规范了工程管理流程。
三、存在问题与改进方向
尽管全年审计工作取得了一定成效,但在实际操作中仍存在一些不足之处:
- 部分项目资料归档不完整,影响了后续审计工作的顺利开展;
- 审计人员专业能力有待进一步提升,特别是在新技术应用和信息化管理方面;
- 跨部门协作机制仍需优化,以提高审计效率和信息共享水平。
针对上述问题,2024年将重点推进以下改进措施:
- 加强审计人员培训,提升业务能力和技术水平;
- 推动审计信息化建设,实现数据共享与动态监控;
- 强化与项目管理部门的沟通协调,形成合力,共同提升工程管理水平。
四、结语
2023年,工程内部审计工作在服务企业发展、防控风险、提升效能方面取得了积极成果。展望未来,我们将继续坚持“依法审计、科学管理、服务发展”的原则,不断提升审计工作的深度和广度,为企业高质量发展提供更加坚实的保障。